Dátum | Text | Suma | Dodávateľ | Variabilný symbol | Z=zmluva O=objednávka |
05.02.2024 | Kybernetická bezpečnosť 02/2024 | 60,00€ | 50528041, osobnyudaj.sk,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 1024022002 | Z=zmluva |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2024 | Zodpovedná osoba 02/2024 | 36,00€ | 54146798, osobnyudaj.sk-BB,Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 2024080 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Prenájom nebytových priestorov | 1371,93€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 2024048 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Osobná konzultácia a riešenie pož. | 579,00€ | 46822771, DataWex s.r.o., Stredná 44, Ďulov Dvor, 9845 01 Komárno | 2024023 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Služby mobilnej siete | 26,66€ | 35848863, O2 Slovakia, s. r. o , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 80575521 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Servisný prenájom rohoží | 46,01€ | 35742364 Lindström, s. r. o, Orešianska 3, 917 01 Trnava | 2511971 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 228,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200208800 | Z=zmluva |
05.02.2024 | Záloha za elektrickú energiu | 101,00€ | 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina | 5200299800 | Z=zmluva |
07.02.2024 | Záloha za plyn | 2500,00€ | 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 8630943674 | Z=zmluva |
07.02.2024 | Stravovanie zamestnancov 01/2024 | 164,61€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24005 | Z=zmluva |
08.02.2024 | RN na stravu žiaci 01/2024 | 245,52€ | 00893307 Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec | 24004 | Z=zmluva |
08.02.2024 | Technik BOZP a PO za02/2024 | 45,00€ | 37305247 Agentúra Betes Ján Hruška, Osloboditeľov 231, 980 52 Hrachovo | 35022402 | Z=zmluva |
08.02.2024 | Tlačivá na prevádzku školy | 69,13€ | 31331131 ŠEVT a . s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 1242201358 | Z=zmluva |
08.02.2024 | RN na stravu žiaci 01/2024 | 2148,54€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 42024 | Z=zmluva |
08.02.2024 | Stravovanie zamestnancov 01/2024 | 41,04€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 22024 | Z=zmluva |
08.02.2024 | Stravovanie zamestnancov 01/2024 | 827,64€ | 51066211 Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec | 12024 | Z=zmluva |
12.02.2024 | Maliarske potreby | 143,19€ | 36396044 BAL SlOVAKIA s.r.o., Vysokoškolákov 8511, 010 08 Žilina | 7824000464 | Z=zmluva |
13.02.2024 | Lampa do projektora | 200,00€ | 36037451 PRIME SERVICE,spol. s r.o, Čajkovského 8, 984 01 Lučenec | 202490314 | Z=zmluva |
16.02.2024 | revízia elektroinštalácie a bleskozvodov | 460,00€ | 43338224 Milan Gódor, Jánošíkova 74/2, 980 52 Hrachovo | 32024 | O=objednávka |
19.02.2024 | Služby pevnej siete | 133,68€ | 35763469 Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 8343782412 | Z=zmluva |
19.02.2024 | Korkové tabule | 97,15€ | 35958120 Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok | 23806500782 | O=objednávka |
20.02.2024 | Servisný prenájom zariadení | 154,90€ | 44773293,CBC Slovakia s.r.o, Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava | 9162400144 | Z=zmluva |
26.02.2024 | Dezinsekčné práce | 475,92€ | 36044822, BÁBOLNA BIO SLOVAKIA s.r.o., Ul. Mieru 5912, 98401 Lučenec | 24044 | O=objednávka |
26.02.2024 | Vodné, stočné a zrážková voda | 390,70€ | 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | 2241043906 | Z=zmluva |